管家婆月末怎么结转?

2024-05-18 21:28

1. 管家婆月末怎么结转?

管家婆中如何处理期末结转结账

1、功能介绍
结账是指会计期末将各账户余额结清或结转下期,使各账户记录暂告一个段落的过程。包括虚账户的结清和实账户的结清。
会计学上是在把一定时期内发生的全部经济业务登记入账的基础上,计算并记录本期发生额和期末余额后,将余额结转下期或新的账簿的会计行为。
2、结账操作步骤
操作路径:【结账】
点击结账页面右上角结账。结账系统会自动识别当前会计期间凭证是否全部审核、资产负债表是否平衡,审核不通过时不允许结账。
反结账则按住CTRL+结账激活反结账功能。
3、期末结转操作步骤
注意:结转损益必须用此处的结转损益生成凭证,利润表才能查看数据。
① 计提折旧
月末会对固定资产进行折旧处理,计提折旧的功能就放在结账处。资产的折旧方式是本月开始试用,下月开始折旧。折满剩残值金额时不再折旧。
可设置生成折旧凭证的参数
生成折旧方式,点击生成凭证则生成折旧凭证。折旧凭证是机制凭证,不允许修改,红冲。若有误可先删除折旧凭证,将资产调整正确后再重新生成凭证。
② 期末调汇
外币类科目勾选期末调汇后,可以设置好模板,根据汇率的变动自动生成调汇凭证。
③ 结转销售成本
此功能ERP客户不用生成凭证,ERP单据已结转过了。
④ 计提税金
按应交增值税和应交所得税贷方金额合计计提税金。
⑤ 计提所得税
计提所得税是按照利润表的利润总额本月数计提,无需结转损益后再生成。
⑥ 转出未交增值税
转出未交增值税是将未交的增值税转到未交记录科目上。
⑦ 结转损益
月末需要将损益类科目结转至本年利润,以前年度损益调整科目结转至未分配利润。可先对结转损益设置生成凭证的参数。
设置好了以后,可以点击生成凭证生成结转损益凭证。期末结转生成的凭证都是机制凭证,不允许修改,红冲。若有误可先删除凭证,将正常凭证调整正确后再重新生成凭证。

管家婆月末怎么结转?

2. 管家婆中的月结问题

 管家婆中的月结问题  月结存就起个标记作用,不会对帐本和资料有影响的,只是继续开单录账的日期就必须在月结存日期之后。你没必要那么急。进入“系统维护-月结存”,选择反月结就好了。
  管家婆怎样月结  辉煌版在系统维护中有月结,财贸版在进销存业务下拉最后一个有进销存期末结账,当然总账也需要月结
  管家婆怎么做月结  在系统维护里选择月结存,按系统给出的提示执行就行了。  注:做完月结存后,上月的单据就不能修改和增加了!
  管家婆月结日期出了错~!  在系统管理看下有没有反结存
  管家婆使用中的问题  直接 在第二个帐套里面还原第一个帐套的资料库,然后把第二个帐套系统重建了,就可以了(最好是把第一个系统的资料库档案单独复制一份,还原的时候就直接还原复制的资料库档案)。 至于单据样式得看你用的什么版本了。有的版本不支援单据样式上传下载的。支援的话直接考档案就可以了。
   
  管家婆问题  商品资讯和仓库资讯都是分别进行建立的,你的方法是正确的  当然3个仓库所显示出来的商品资讯肯定是一样的,只要你不是普及版,可以在库存状况表里面,将为零的商品资讯不显示。
  
  管家婆无法用控制面板解除安装,可用优化大师解除安装。  破解的不要用容易出问题。管家婆公司网站grasp.. 下载安装试用版能试用一段时间。用一段时间后就不能用了。只好买正版的。  如果你打算用管家婆,我建议你直接买个管家婆正版的用,避免以后麻烦!
  你这个是盗版的软体 如果想解决这个问题 需要升级到正版软体
  使用管家婆辉煌版,有的版本不能实现啊,  一、成本价问题,  1,.期初库存商品,会提示输入成本价和数量,2.开帐后,开进货单直接录入成本价,3.开销售单,如果还没有录入成本价的,过账的时候会提示录入成本价;各个辉煌版本都可以实现  二、列印问题,设定出箱价格和单价,单价利用箱价换算出来,解决方法是开销售或进货单,  增加显示栏位增加公式栏位,在自定义编辑里边可以设定出来。
  
  稽核过账就是提交的,你稽核完没有问题后就可以过账了,那样就录入系统了
   

3. 管家婆怎么做月结

管家婆做月结方法如下:
月结存将在当前账本处做一个标记,建议用户每个月月底做一次月结存,这样可以准确划分每月的账本,以便快速准确的查询统计每月的资产、销售、费用和利润等。月结存不会对账本有任何影响。
操作步骤:
操作路径:【财务管理】-【期末处理】-【月结存】。


如果上次月结存结束日期是在月末,则本次自动默认为开始日期的月末。比如上次月结存,开始:2014-08-10,结束:2014-08-31;那再打开月结存界面时,开始:2014-09-01,结束:2014-09-30;
如果上次月结存结束日期设置成5号,则本次自动默认为开始日期的下月5号。比如上次月结存,开始:2014-08-10,结束: 2014-09-5。那再打开月结存界面时,开始:2014-09-06,结束:2014-10-05。
月结存名称默认规则:以开始日期所在月命名
销售年月日报表、商品销售月分析、经营报告、利润表、资产负债表五个有按月分析和分月查询功能的报表,月结存名称都随客户自定义显示。
月结存对账本没有任何影响。月结存不会清除明细账本和草稿。月结存后,对已做月结存的单据不能进行红字反冲,作了月结存之后,继续开单录账的日期就必须在月结存日期之后。

管家婆怎么做月结

4. 管家婆会计期间怎么反结账

第一步,进行进销存期末结账,具体操作步骤,在管家婆财贸双全里面
业务处理---月末处理----进销存期末结账,此时会将本期的主营业务成本自动进行结转。
第二步,在管家婆财贸双全里面,总账---审核
第三步,在管家婆财贸双全里面,总账--记账
第四步,在管家婆财贸双全里面,总账--结转损益,结转损益就会自动将损益类科目结转为0,结转本期利润。
最后一步,在管家婆财贸双全里面,总账--期末结账。
至此,管家婆软件会计,即进行结账完毕。【摘要】
管家婆会计期间怎么反结账【提问】
您好,我是小华老师,很荣幸为您解答问题,您的问题这边已经看到了哦,5分钟内回复给你~请您稍等一下【回答】
第一步,进行进销存期末结账,具体操作步骤,在管家婆财贸双全里面
业务处理---月末处理----进销存期末结账,此时会将本期的主营业务成本自动进行结转。
第二步,在管家婆财贸双全里面,总账---审核
第三步,在管家婆财贸双全里面,总账--记账
第四步,在管家婆财贸双全里面,总账--结转损益,结转损益就会自动将损益类科目结转为0,结转本期利润。
最后一步,在管家婆财贸双全里面,总账--期末结账。
至此,管家婆软件会计,即进行结账完毕。【回答】

5. 管家婆会计期间怎么反结账

您好,管家婆会计期间反结账需要进行以下操作:第一步:在总账—辅助工具—反结账第二步: 按ctrl+alt+h进行反记账第三步:在总账—辅助工具—反审核第四步:固定资产-反折旧(若有进行操作,请注意软件登录日期须为反折旧日期)第五步:在业务处理的月末处理里,点击反进销存就可以了,希望我的回答对您有所帮助【摘要】
管家婆会计期间怎么反结账【提问】
您好,管家婆会计期间反结账需要进行以下操作:第一步:在总账—辅助工具—反结账第二步: 按ctrl+alt+h进行反记账第三步:在总账—辅助工具—反审核第四步:固定资产-反折旧(若有进行操作,请注意软件登录日期须为反折旧日期)第五步:在业务处理的月末处理里,点击反进销存就可以了,希望我的回答对您有所帮助【回答】
可不可以再具体的阐述一下呢?【提问】
就是在系统里面1.总账-辅助工具一反结账 2.按ctrl +alt+h进行反记账3.在总账-辅助工具一反审核4.固定资产-进行反折旧(如果有就操作,记住软件登录的日期必须是反折旧日期)5.在业务处理的月末处理里点反进销存就可以了【回答】

管家婆会计期间怎么反结账

6. 管家婆会计期间怎么反结账

您好,管家婆会计期间反结账需要进行以下操作:第一步:在总账—辅助工具—反结账第二步: 按ctrl+alt+h进行反记账第三步:在总账—辅助工具—反审核第四步:固定资产-反折旧(若有进行操作,请注意软件登录日期须为反折旧日期)第五步:在业务处理的月末处理里,点击反进销存就可以了,希望我的回答对您有所帮助【摘要】
管家婆会计期间怎么反结账【提问】
您好,管家婆会计期间反结账需要进行以下操作:第一步:在总账—辅助工具—反结账第二步: 按ctrl+alt+h进行反记账第三步:在总账—辅助工具—反审核第四步:固定资产-反折旧(若有进行操作,请注意软件登录日期须为反折旧日期)第五步:在业务处理的月末处理里,点击反进销存就可以了,希望我的回答对您有所帮助【回答】
就是在系统里面1.总账-辅助工具一反结账 2.按ctrl +alt+h进行反记账3.在总账-辅助工具一反审核4.固定资产-进行反折旧(如果有就操作,记住软件登录的日期必须是反折旧日期)5.在业务处理的月末处理里点反进销存就可以了【回答】
我是财贸双全V15.8单机版,反月结怎么搞【提问】
[🙏]亲,你好,让你久等了[赞啊]~解决办法如下:一、财贸的反结账流程第一步:总账—辅助工具—反结账第二步: ctrl+alt+h反记账第三步:总账—辅助工具—反审核第四步:固定资产-》反折旧(若有,请注意软件登录日期须为反折旧日期)第四步:在业务处理的月末处理里,点击反进销存二、月末结账流程第一步:先业务处理-》月末处理-》进销存结账第二步:固定资产-》计提折旧(若有,请注意软件登录日期须为折旧日期)第三步:总账-》审核—批量审核第四步:记账第五步:结转损益,勾上自动记账,自动期末结账注:反结账、月末结账均要按以上顺序依次操作【回答】
一.大题有两个第四步看不懂【提问】
我是要知道反月结账,我11月有一个账做错了【提问】
反月结账【提问】
反月结存:财务:总账——辅助工具——反结账——反记账(17.5及以上使用快捷键ctrl+alt+h)——反审核。业务:业务处理——月末处理——进销存期末反结账。【回答】
https://haokan.baidu.com/v?pd=wisenatural&vid=8403511644470692053  视频教程参考~【回答】

7. 管家婆软件在哪里制作?月度对账单。比如买了什么东西?每个东西具体多少钱?已经付掉多少?还欠多少没有

您好亲 请您用了相关的客户和供应商模块儿   直接从你的序时薄里面,查明细,对账即可。就是每一个客户或供应商,明细拉出来,那就是对账单 。【摘要】
管家婆软件在哪里制作?月度对账单。比如买了什么东西?每个东西具体多少钱?已经付掉多少?还欠多少没有付?【提问】
您好亲 请您用了相关的客户和供应商模块儿   直接从你的序时薄里面,查明细,对账即可。就是每一个客户或供应商,明细拉出来,那就是对账单 。【回答】
【提问】
我需要如图所示的对账单,还需要打打印出来的我按照你所说的导出来的跟这个完全不一样【提问】
1、进入界面,登陆管家婆
2、打开单据类型,选择业务录入 开始制作单据,分为进货单,销售单,其他出库单,其他入库单,同价调拨单等
3、选择适合的单据录单 例如进货单,填写相关数据 ,基本上原来的很多数据都是在后台和建账的时候由管理员录入到库存信息 供应商信息 和商品信息中去了
4、完成单据的制作之后需要保存单据 保存单据的时候会出现 保存单据 存为草稿,废弃退出 不确定的情况下货 就保存草稿 确定的检查无误的就可以直接保存,要是不对就可以 点废弃退出,保存了的就不能更改,存草稿的还可以改,废弃退货就没有了 存草稿后在草稿里面查看,废弃退出 会进入原来你保存的样子【回答】

管家婆软件在哪里制作?月度对账单。比如买了什么东西?每个东西具体多少钱?已经付掉多少?还欠多少没有

8. 管家婆结存本月的单据怎么没了

管家婆结存本月的单据怎么没了
,亲,你好!月结存就是结账,例如你三月份做账,如果你二月份没有月结存,打开管家婆默认的日期还是二月份 ,三月的凭证需要搜索才可以找到,不能直接看到。二月份不结存,三月份也结存不了。二月份结存之后就会默认三月份日期,凭证也会一目了然的看到。

如果想修改之前的单据,可以通过反结账,反记账,反审核操作之后,找到单据直接进行修改,如果是系统自动生成的凭证,不好修改,自己输入的所有东西是可以直接修改的,包括日期,凭证号等我使用的是标准版的,实质上一样道理。这些我都实际操作过。希望能帮助的到您!【摘要】
管家婆结存本月的单据怎么没了【提问】
管家婆结存本月的单据怎么没了
,亲,你好!月结存就是结账,例如你三月份做账,如果你二月份没有月结存,打开管家婆默认的日期还是二月份 ,三月的凭证需要搜索才可以找到,不能直接看到。二月份不结存,三月份也结存不了。二月份结存之后就会默认三月份日期,凭证也会一目了然的看到。

如果想修改之前的单据,可以通过反结账,反记账,反审核操作之后,找到单据直接进行修改,如果是系统自动生成的凭证,不好修改,自己输入的所有东西是可以直接修改的,包括日期,凭证号等我使用的是标准版的,实质上一样道理。这些我都实际操作过。希望能帮助的到您!【回答】